2019年9月
目 录
第一部分 徽州区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 徽州区人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徽州区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
徽州区人民检察院2018年度部门决算情况
第一部分 徽州区人民检察院概况
一、部门职责
根据《关于部分基层人民检察院内设机构改革试点实施方案的批复》(皖编办【2017】308号)、《关于黄山市检察院机构编制移交的通知》(皖编办【2017】401号),黄山市徽州区人民检察院为一级机构,履行检察监督等十一项主要职责。
(一)对刑事案件依法进行审查,批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人,依法提起公诉或决定不起诉。
(二)对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
(三)对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(四)对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解,依法提请抗诉或发出检察建议。
(五)依法办理公益诉讼案件。
(六)受理单位和个人的控告、申诉。
(七)参与社会治安综合治理,进行普法宣传。
(八)负责检察队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员。
(九)向徽州区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
(十)规划和管理好本机关的财务装备工作。
(十一)办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,徽州区人民检察院2018年度部门决算包括:院本级决算,与预算比较,无增加减少。
纳入徽州区人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
徽州区人民检察院本级 |
|
|
第二部分 徽州区人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
887.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
780.44 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
61.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.5 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
887.43 |
本年支出合计 |
887.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
887.43 |
总计 |
887.43 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
887.43
|
887.43
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
780.44 |
780.44 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
680.77 |
680.77 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
633.03 |
633.03 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
17.95 |
17.95 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
99.67 |
99.67 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
99.67 |
99.67 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
46.19 |
46.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.13 |
31.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.13 |
31.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.13 |
31.13 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
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|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
887.43 |
740.02
|
147.41 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
780.44 |
633.03 |
147.41 |
|
|
|
||
20404 |
检察 |
680.77 |
633.03 |
47.75 |
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
633.03 |
633.03 |
0.00 |
|
|
|
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
17.95 |
0.00 |
17.95 |
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
|
|
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
99.67 |
0.00 |
99.67 |
|
|
|
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
99.67 |
0.00 |
99.67 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.36 |
61.36 |
0.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.36 |
61.36 |
0.00 |
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
887.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
780.44 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
61.36 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.5 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
887.43 |
本年支出合计 |
887.43 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
887.43 |
合计 |
887.43 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
887.43 |
740.02
|
147.41 |
887.43 |
740.02
|
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
780.44 |
633.03 |
147.41 |
780.44 |
633.03 |
147.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680.77 |
633.03 |
47.75 |
680.77 |
633.03 |
47.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
633.03 |
633.03 |
0.00 |
633.03 |
633.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
17.95 |
17.95 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.67 |
0.00 |
99.67 |
99.67 |
0.00 |
99.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.67 |
0.00 |
99.67 |
99.67 |
0.00 |
99.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.36 |
61.36 |
0.00 |
61.36 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.36 |
61.36 |
0.00 |
61.36 |
61.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
8.99 |
8.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
676.09 |
302 |
商品和服务支出 |
54.93 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
264.90 |
30201 |
办公费 |
4.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.82 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
296.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.09 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
46.19 |
30206 |
电费 |
1.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.18 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
30211 |
差旅费 |
0.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
13.71 |
30213 |
维修(护)费 |
0.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.79 |
30217 |
公务招待费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.16 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.78 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.11 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
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0.00 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
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0.00 |
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人员经费合计 |
685.08
|
公用经费合计 |
54.93 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
第三部分 徽州区人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计887.43万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计887.43万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加32.19万元,增长3.76%,主要原因人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计887.43万元,其中:财政拨款收入887.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计887.43万元,其中:基本支出740.02万元,占83.39%;项目支出147.41万元,占16.61%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计887.43万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计887.43万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加32.19万元,增长率为3.76%,增长主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入887.43万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加32.19万元,增长3.76%。主要原因是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出887.43万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.19万元,增长3.76%。主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出887.43万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出780.44万元,占87.94%;社会保障和就业(类)支出61.36万元,占6.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.5万元,占1.64%;住房保障(类)支出31.13万元,占3.51%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.42万元,支出决算为887.43万元,完成年初预算的119.37%。决算数大于预算数的主要原因: 一是司法体制改革人员绩效工资增加;二是人员工资调整导致公积金、社保均上升。其中:基本支出740.02万元,占83.39%;项目支出147.41万元,占16.61%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为506.71万元,支出决算为633.03万元,完成年初预算的124.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加对应其他费用增加
2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为17.95万元,完成年初预算的35.9%,决算数小于预算数的主要原因是政法装备采购项目、案件办理涉及跨年支付。
3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),年初预算为89.8万元,支出决算为29.8万元,完成年初预算的33.18%,决算数小于预算数的主要原因是因监察体制改革,上缴财政的非税收入减少,对应的财政对院办案支持力度下降。
4、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为99.67万元。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革,办案成本增加。
5、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.82万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的97.84%,决算数小于预算数的主要原因是当年9月一名检察干部退休。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为1.2万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算的749.17%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革后,退休人员由人社局统一发放,不再由本单位发放,所以预算时未纳入,但是当年又给所有退休干部发放了退休慰问金。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.24万元,支出决算为46.19万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是当年9月一名检察干部退休。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.83万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的337.7%,决算数大于预算数的主要原因是当年9月一名检察干部退休。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为31.83万元,支出决算为31.13万元,完成年初预算的97.8%,决算数小于预算数的主要原因是当年9月一名检察干部退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出740.02万元,其中人员经费620.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费48.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市徽州区人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,徽州区人民检察院机关运行经费支出54.93万元,比2017年减少39.17万元,下降41.63%,主要原因一是人员减少导致相应经费减少;二是基建支出用日常公用经费支付,但是做决算时因决算软件固有设置该部分经费只能放在项目支出中。
(二)政府采购支出情况
2018年度,徽州区人民检察院政府采购支出总额69万元,其中:政府采购货物支出66.78万元,政府采购工程支出2.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,徽州区人民检察院共有车辆4辆,其中:县处级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车2辆,执法执勤用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金263万元,占项目预算总额的30.21%。从评价情况看评价结果显示,我院项目立项符合单位职责和相关规定,绩效目标合理,项目较好的完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
徽州区人民检察院2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
26.1 |
5.67 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
6.4 |
1.38 |
公务用车购置及运行费 |
19.7 |
4.29 |
其中:公务用车运行维护费 |
19.7 |
4.29 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
徽州区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.1万元,支出决算为5.67万元,完成预算的21.72%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
徽州区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.38万元,占24.33%;公务用车购置及运行费支出决算4.29万元,占75.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元,与年初预算相比无变化。
2.公务接待费年初预算6.4万元,支出决算1.38万元, 与年初预算相比,减少5.02万元,下降78.44%,下降的原因是我院严格执行公务接待规定严格控制接待人员及经费。
2018年徽州区人民检察院国内公务接待共32批次(其中外事接待0批次),307人次(其中外事接待0人次),主要是用于接待省、市院及兄弟院的办案及相关业务。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共黄山市徽州区委办公室 黄山市徽州区人民政府办公室关于印发<徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法>的通知》(徽办发〔2015〕1号)及《黄山市徽州区人民检察院公务接待管理办法》等相关规定。
3.公务用车购置及运行费年初预算19.7万元,支出决算4.29万元,与年初预算相比,减少15.41万元,下降78.22%,下降的原因是我院严格执行各项车辆管理规定。其中公务用车购置费与预算相比减少0万元,主要原因是2018年度没有安排公务用车购置费,公务用车运行维护费4.29万元,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于本部门执法执勤用车的日常使用及保养。2018年末,徽州区人民检察院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
联系方式:徽州区人民检察院政务公开电子邮箱:ahhzjcygk@163.com
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